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Mostrando resultados para as tags ''evento contábil''.
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Estamos tentando automatizar o processo de lançamento para isso seria necessário incluir a filial no evento contábil, não sei como fazer alguém poderia me ajudar..
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Contabilidade - Venda Vs Devolução Vs Crédito Para Nova Venda
Robinson postou um tópico no fórum [RM] Dúvidas e Suporte
Olá amigos do Forum RM (Corpore RM 11.52) Sempre estamos tratando as dificuldades de cada módulo mas, hoje estou com questão muito maluca relacionada a contabilidade e só depois de exclarecido é que poderei fazer qualquer coisa nós modulos Fluxus ou Labore. Tentarei explicar meu cenário: RM Nucleus -> 01-03-2013 Realizado Venda 123 para o Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.200,00, com pagamento a vista Esta venda gerou: contabilidade do RM Nucleus para o RM Saldus. lançamento para o RM Fluxus que já foi baixado com o pagamento a vista. na baixa do lançamento também foi gerado contabilidade para o RM Saldus (crédito e débito entre cliente e banco RM Nucleus -> 03-03-2013 Realizado Venda 124 para o Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.200,00, com pagamento para 30 dias RM Nucleus -> 04-03-2013 Realizado Devolução da Venda 123 do Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.000,00 Aí o cliente Revenda Telecom quer utilizar o valor de R$ 1.000,00 que ele já pagou para abater dos R$ 1.200,00 de sua segunda compra. Se tratando do financeiro a coisa flui bem mas, como isso vai ficar contabilmente? O valor da 1ª compra entrou no banco efoi contabilizado. Com a devolução este valor deveria sair do banco e ir para o cliente mas, para utilizar para utilizar o valor da devolução para abater do valor da 2ª compra teriamos que vincular os lançamentos no RM Fluxus e baxá-los e restaria um lançamento de R$ 200,00 para o cliente nos pagar. Só que, com isso na contabilidade seria como se o valor do banco volta-se para o banco sem ter saído! Papo de doido né ? Pois é amigos como eu poderia tratar isso contabilmente? Só mesmo os veterânos com conhecimento ninja em contabilidade para me ajudar nessa. Até mais pessoal.- 3 respostas
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Rm 11.52 - Devolução Total De Adiantamento Vs Contabilização
Robinson postou um tópico no fórum [RM] Dúvidas e Suporte
Olá meu amigos Aqui no escritório praticamos, a bastante tempo, o processo de adiantamento para o funcionário para que possam pagar dispesas em trabalhos externos, como por exemplo: pedágio, compra de material no local do serviço, passagem, zona azul, etc.... E muitas vezes acontece de haver alguma mudança no planejamento e o valor solicitado não sendo mais necessário é devolvido por completo pelo funcionário. -> Adiantamento (A) vs Devolução (B) vs Lançamento Zerado © Nestes casos é realizado uma verdadeira mandinga para receber a devolução. Veja: 1º É feito uma solicitação de adiantamento pelo RM Nucleu e que depois de aprovado o deparamento financeiro para o valor ao funcionário e baixa o lançamento A PAGAR no RM Fluxus. 2º Quando o funcionário traz o dinheiro de volta para o financeiro a pessoa respomnsável pelo recebimento do valor gera um lançamento com as características a seguir: A pagar Com valor R$ 0,00 Tipo de documento específico que serve para Pagar e Receber e que gera Extrato compensado na baixa Evento contabil (nosso caso) credita Adiantamento e debita Banco. Ambas as contas estão para Aplica - Lançamento e utilizando a formula que utiliza a função "VALORLIQUIDO" Contabilização: Baixa Contábil 3º Depois de criado o lançamento zerado é selecionado e então deve-se clicar na opção baixar. 4º Vai aparecer uma tela de confirmação, apenas clique em SIM. 5º O sistema pergunta se quer alterar o vínculo existente no lançamento zerado. Selecione SIM e vincule o lançamento zerado © ao adiantamento que foi pago (A). 6º Na próxima tela só informe o evento contábil. O mesmo evento informado dentro do lançamento ZERADO, clique em OK. 7º Na tela a seguir deixe marcado a opção Lançamento de Nat. invertida já baixado, informe o mesmo tipo de documento do lançamento com valor Zerado, informe uma conta-caixa (também a mesma do lançamento Zerado), informe a data de vencimento, desmarque a opção de Manter evento contábil e o mesmo evento do lançamento com valor Zerado, clique em OK Pronto o sistema vai baixar o título com valor zerado e vai gerar um lançamento A RECEBER com o mesmo valor do lançamento que adiantou o valor ao funcionário e com status já baixado. Seguindo esses passos a devolução total acontecerá e será contabilizada com sucesso. Até aqui está feito um manual para quem precisar. Agora, daqui para frente vem um problema que encontrei com essa operação na versão 11.52 utilizando a Contabilização Online. Quando chego no último passo o RM Fluxus me reclama o seuinte: Erro na inclusão do Lançamento e/ou estorno Não foi possível incluir o Lançamento Contábil no Lote 1003, pois existe(m) partida(s) com valor igual a 0. Este Lote é para o A RECEBER - BAIXA, que configurei na parametrização entre o RM Fluxus e o RM Saldus. (Integração de lote contábil). Como disse lá no início o sistema o evento contábil está utilizando a formula que busca o valor líquido do lançamento e neste caso ela está buscando o VALORLIQUIDO do lançamento ZERADO e daí vem o erro. Pessoal, não encontrei um jeito de fazer essa coisa funcionar, lembrando que aqui na empresa não existe lançamento zerado para a contabilidade. Afinal Debitar 0,00 no Banco e Creditar 0,00 em Adiantamento só iria encher de lançamento que não serviriam para nada no RM Fluxus. Alguém tem alguma idéia de como juntar essa rotina com a conabilização oline do RM Nucleus 11.52 ? Até mais pessoal e muito obrigado.- 7 respostas
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