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Ronieri

Dirf 2014/2013 Inss 13º Errado

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Versão : 11.52.59.014
Biblioteca : 11.52.59.204

Na geração da DIRF 2014/2013 os valores de INSS referente a parcela do 13 º terceiro estão ficando com valores indevidos, onde "coincidentemente" está somando o valor do INSS da tabela Vigente e a do período anterior.

Confirmei e os valores estão sendo gerados no arquivo de importação da mesma forma que estão sendo demonstrados na tela.

Alguém tem alguma dica do que pode ser ? pensei nas tabelas mas estão atualizadas certinho..

https://www.dropbox.com/s/eq6jlhpk87wtw6j/tabelas.JPG

https://www.dropbox.com/s/vxxl6ufj7fb1fzq/INSS%20dec%20DIRF.JPG

Edited by Ronieri

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Problema resolvido.

Para ciência o INSS do Décimo esta sendo calculado errado pois tínhamos um evento de Código 91 na competência de 2012 mas com data de Pagamento em 05/01/2013 .. e o filtro para calcular os valores do evento são realizados de acordo com a data de pagamento.

Edited by Ronieri

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    • By Jair - Fórmula
      Receita Federal atualiza regras da DCTFWeb
      Alterada regras relativas ao cronograma da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), que substitui a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
      Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa RFB nº 1.853, de 2018, que atualiza a obrigatoriedade de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Federais – Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). A nova norma altera a IN RFB nº 1.787, de 2018. 
      Com isso a declaração deverá ser entregue em relação aos tributos cujos fatos geradores ocorrerem: 
      a) a partir do mês de abril de 2019, para as entidades empresariais com faturamento no ano-calendário de 2016 abaixo de R$ 78 milhões, exceto as optantes pelo Simples Nacional em 1º de julho de 2018 e as optantes pela utilização do eSocial na forma especificada no § 3º do art. 2º da Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de agosto de 2016; e 
      b) a partir do mês de outubro de 2019, para os sujeitos passivos não enquadrados nos demais grupos.
      O prazo de entrega da DCTFWeb pelos órgãos públicos das administrações federal, distrital, estaduais e municipais, bem como suas autarquias e fundações, e pelas organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais será estabelecido futuramente pela Receita Federal.
       
      Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/dezembro/receita-federal-atualiza-regras-da-dctfweb
    • By Marcilhovisck
      Boa tarde, alguém sabe como proceder para levar para DIRF somente 10% do total do valor dos serviços de um autônomo, esse autônomo tem vínculo em várias filiais, no caso, teria que somar os valores de todas as filias e do total, levar só 10% para DIRF.
    • By geovani.antony
      Pessoal, boa tarde
       
      Estou com um problema no RM Labore no fechamento da folha deste mês, como de praxe atualizamos a tabela de INSS após a divulgação do governo e também o nosso FAP. Prosseguimos com a FOPAG deste mês, mas no momento de apurar os encargos INSS e FGTS percebi divergências de valores. Gerei um arquivo comparativo  SEFIP versus Folha e vi que todas as pessoas que tem o desconto no teto tiveram no SEFIP (RE) o valor teto da tabela anterior (R$ 608,44) e não o da nova tabela (R$ 621,03), os demais que não atingem o limite de desconto estão com os valores corretos, além disto, nos envelopes deste funcionários que estão com o valor errado foi descontado o valor correto (R$ 621,03).
      Alguem já viu isto acontecer e conseguiria me ajudar?
       
      Grande abraço a todos.
    • By jeanqueres
      Bom dia pessoal.
      Aqui na empresa alguns lançamentos são importados para o Fluxus por txt na opção Manutenção de Lançamentos > Importar Lançamentos. A opção "Gerar INSS Automaticamente" nos parâmetros está ativada, então o sistema gera esses lançamentos de tributos para mim.
      Existem dois tipos de documentos que diferenciam serviços prestados (11 e 14). Quando eu importo o lançamento com tipo de documento 11 eu deveria gerar todos os INSS como está hoje em dia, porém quando importo um lançamento com tipo de documento 14 ele não deveria gerar o lançamento de SEST/SENAT. A minha questão é: existe alguma forma que eu possa tratar quais os tributos eu quero gerar verificando o tipo de documento? Algum lugar onde eu possa colocar uma fórmula para verificar isso?
      Eu vi que eu poderia entrar no lançamento e em seguida Valores > Tributos > Valor do INSS > Exibir Cálculo > Marcar "Editar Valor do INSS" e aí sim zerar o valor do SEST/SENAT. Porém eu precisava acessar diretamente a fórmula desse campo, porque mexer um por um é inviável.

      Desde já agradeço. Abraço.
    • By Jeferson Oliveira
      Caros,
      Boa tarde.
       
      Estamos com atraso na entrega da DIRF, atualizamos para a versão 12.1.15.100 e o colaborador responsável pela geração da DIRF, não está conseguindo gerar e pediu ajuda.
       
      Após abrir a tela de "Geração da DIRF e Informe Rendimentos", é selecionado o diretório onde o arquivo será salvo e a opção "Informe de Rendimentos" em "Gerar no Final do Processo". Após clicar em Avançar, aparece um sinal de alerta, informando que é obrigatório preencher o campo "Código do Relatório - Informe de Rendimentos", porem após abrir a tela de "RM Reports", não consta nada.
       
      Segue print:
       
      Existe algum tipo de tutorial para gerar a DIRF ou algo do tipo? 
       
      Desculpem se estou criando este tópico no lugar errado.
       
      Agradeço desde já.
       
       
       
       

    • By Edivan
      Bom dia à todos!
      Por favor, alguém sabe informar se para gerar o arquivo da Dirf 2017 tem que baixar a versão 12.0 ou tem alguma versão 11.82 ou 11.83 para que gere o arquivo corretamente para análise pelo sistema analisador da Receita?
      Tendo em vista que não convertemos ainda nossa base para a versão 12.xx
       
      Att,
    • By Jair - Fórmula
      DIRF 2017- Liberado validador e Aprovado Prorrogação da Entrega

      Na data de hoje a Receita Federal do Brasil liberou o Programa Gerador da Declaração (PGD) Dirf 2017
      Publicada hoje a IN RFB nº 1.686 que aprovou o Programa Gerador do Imposto de Renda Retido na Fonte 2017 (PDG DIRF2017) no Diário Oficial da União. O Programa encontra-se no site da Receita Federal, podendo ser acessado aqui.
      O PGD DIRF 2017 permite que os contribuintes, tais como: pessoas jurídicas ou físicas que pagaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em 2016, possam preencher as informações diretamente no Programa ou importar as informações de seus bancos de dados corporativos.
      O leiaute que estabeleceu a forma de organização dos dados para importação pelo PGD DIRF2017 foi publicado em 28 de novembro de 2016, com base no Ato Declaratório Cofis nº 90/2016.
      Além disso a IN RFB nº 1.686 restabeleceu que o prazo de entrega da DIRF2017 se encerra no último dia útil de fevereiro, ou seja, às 23h59min59s do dia 27 de fevereiro de 2017.
       
      Fonte: IN nº1.686 RFB de 26 de Janeiro de 2017 - DOU 27/01/2017
    • By tiago.almeida
      Bom Dia!
       
      Segue abaixo algumas informações sobre a execução de um script para geração da Dirf 2017
       
      http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=D72B364CE2C86540E23004518620E28C?pageId=271158003
      Att
    • By eolos
      Ao tentar gerar a Dirf é gerado erro na tabela de histórico de dependente.
      em uma base de teste, fiz a limpa na tabela
      DELETE * FROM PFHSTNDP
      e inserir novamente as informação baseando na pfunc
      insert into PFHSTNDP (CODCOLIGADA,CHAPA,DTMUDANCA,NRODEPENDIRRF,NRODEPENDSALFAM,RECCREATEDBY) select 1,chapa,GETDATE(),pfunc.NRODEPIRRF,NRODEPSALFAM,'mestre' from pfunc Isso resolveu o problema ,porém gostaria de verificar os impacto dessa tabela em outras coisa além da dirf.
    • By Ricardo Sousa Silva
      Boa Tarde
      A Gerar a DIRF no RM Labore, no informe de rendimentos, aparece valor em: 4- Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e 7 - Outros Rendimentos Isentos.
      Mas esse valor teria que aparecer em 5 - Rendimento Sujeito a Tributação Exclusiva - 3 outros. Mas não aparecem.
      Alguém poderia me ajudar em como proceder para que esse valor apareça na Opção 5 Tributação Exclusiva - 3 - outros ?
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