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Mostrando resultados para as tags ''conciliação''.
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Olá amigos, estou postando aqui um relatorio desenvolvido para conciliar fornecedores. Ele pega a conta contábil e e confronta com o que foi pago no fluxus. Se para cada cnpj vc cadastrou uma conta contabil o valor tem que bater. Se der erro em algum dos sistema tem algo baixado errado. Agora se for igual no meu caso que pra cada conta contabil tem 2 ou tres cnpj (Matriz e filial) vc tera que somar a os pvalore pagos pelos cnpjs para bater com o valor da conta na contabilidade. em cinza do lado direito ele mostrara a diferença a ser verificadas. Sugestões e criticas estamos a disposição. Clique aqui para baixar o arquivo
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Boa tarde! Prezados, alguém aqui no Fórum usa a captura do DDA do RM? Tenho duvidas sobre o processo de conciliação, pois nos testes que realizei vi que o sistema carrega os lançamentos já baixados também. Abri um chamado na TOTVS, mas que foi para analise de melhoria. Gostaria de saber se alguém tem uma dica de contorno para esse processo? Att
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- conciliação
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Boa tarde. Pensando já no projeto de migração para versão 11.50, estou ciente que a partir desta versão as rotinas que envolvem contabilização no Totvs Gestão Financeira deixam de ser off-line e passam a ser on-line. Conforme: http://tdn.totvs.com...pageId=45220726 Por isso, trago aqui a duvida da conciliação de contas(Financeiro-Contabilidade), que atualmente é feita manualmente ao final do mês pelas áreas de negócio. Na versão 11.50 ou superior, a contabilização de inclusão de um lançamento sendo enviada para o Totvs Gestão Contábil de forma automática, como fica a conciliação de contas com a contabilização de movimentos on-line? Há alguma forma do sistema fazer essa tarefa, deixando de ser manual? Desde já, agradeço pela atenção e aguardo um retorno. Att,
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Versão 2
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Olá amigos, estou postando aqui um relatorio desenvolvido para conciliar fornecedores. Ele pega a conta contábil e e confronta com o que foi pago no fluxus. Se para cada cnpj vc cadastrou uma conta contabil o valor tem que bater. Se der erro em algum dos sistema tem algo baixado errado. Agora se for igual no meu caso que pra cada conta contabil tem 2 ou tres cnpj (Matriz e filial) vc tera que somar a os pvalore pagos pelos cnpjs para bater com o valor da conta na contabilidade. em cinza do lado direito ele mostrara a diferença a ser verificadas. Sugestões e criticas estamos a disposição. TOPICO DE SUPORTE... CLIQUE AQUI. Pessoal postei nova versão. Se alguem nao conseguir utlizar, vamos debater aqui. alguem falou que ele ta quebrado ou invalido mas nao mencionou o erro.-
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- RM Fluxusm
- Fornecedor
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