Olá amigos do Forum RM
(Corpore RM 11.52)
Sempre estamos tratando as dificuldades de cada módulo mas, hoje estou com questão muito maluca relacionada a contabilidade e só depois de exclarecido é que poderei fazer qualquer coisa nós modulos Fluxus ou Labore.
Tentarei explicar meu cenário:
RM Nucleus -> 01-03-2013 Realizado Venda 123 para o Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.200,00, com pagamento a vista
Esta venda gerou: contabilidade do RM Nucleus para o RM Saldus.
lançamento para o RM Fluxus que já foi baixado com o pagamento a vista.
na baixa do lançamento também foi gerado contabilidade para o RM Saldus (crédito e débito entre cliente e banco
RM Nucleus -> 03-03-2013 Realizado Venda 124 para o Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.200,00, com pagamento para 30 dias
RM Nucleus -> 04-03-2013 Realizado Devolução da Venda 123 do Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.000,00
Aí o cliente Revenda Telecom quer utilizar o valor de R$ 1.000,00 que ele já pagou para abater dos R$ 1.200,00 de sua segunda compra.
Se tratando do financeiro a coisa flui bem mas, como isso vai ficar contabilmente?
O valor da 1ª compra entrou no banco efoi contabilizado.
Com a devolução este valor deveria sair do banco e ir para o cliente mas, para utilizar para utilizar o valor da devolução para abater do valor da 2ª compra teriamos que vincular os lançamentos no RM Fluxus e baxá-los e restaria um lançamento de R$ 200,00 para o cliente nos pagar.
Só que, com isso na contabilidade seria como se o valor do banco volta-se para o banco sem ter saído!
Papo de doido né ?
Pois é amigos como eu poderia tratar isso contabilmente?
Só mesmo os veterânos com conhecimento ninja em contabilidade para me ajudar nessa.
Até mais pessoal.